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审计局开展非涉密网络保密管理专项检查的报告

审计局开展非涉密网络保密管理专项检查的报告

 
  按照市委保密委员会办公室《关于组织开展非涉密网络保密管理专项检查的通知》(筑保办通字〔20XX〕7号)有关要求,对照“检查目录”,结合本单位实际情况,我局认真开展了非涉密网络保密管理自查工作,现将自查情况汇报如下:
 
  一、非涉密网络基本情况
 
  我局现有非涉密网络为:审计管理系统,主要功能是进行公文处理、审计项目安排、邮件收发等,整个系统工作于我局内部局域网上,连接终端非涉密计算机71台,网络使用部门为我局14个处室,涉及应用系统3个,分别为:OA审计管理系统、社保审计系统、公积金审计系统。
 
  二、非涉密网络保密管理情况
 
  一是对非涉密网络处理信息类别进行了明确规定,严格执行“涉密信息不上网,上网信息不涉密”和上网信息领导审批制度,审计管理系统所有公文必须履行保密审批程序,防止审计泄密事件发生。
 
  二是制定了非涉密网络安全保密管理制度,要求对相关信息严格审查、严格控制、严格把关,从制度上杜绝泄密隐患。
 
  三是定期对非涉密网络开展保密检查,主要对非涉密网络终端计算机管理制度的落实情况、非涉密网络的管理和使用情况、防范措施的落实情况进行检查,实施有效监控,切实做好非涉密网络安全监督工作。
 
  三、非涉密网络保密制度落实情况
 
  一是我局非涉密网络未与涉密网络连接。
 
  二是我局非涉密网络未接入涉密计算机及移动存储介质。
 
  三是我局未在OA审计管理系统、社保审计系统、公积金审计系统3个非涉密应用系统中存储、处理、传递涉密文件信息资料。
 
  四是我局未在非涉密服务器和计算机终端上存储、处理任何涉密文件信息资料。

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