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上半年财政预算执行情况分析

上半年财政预算执行情况分析

上,而且区级留成比例高(35%),营业税超收的多,对财政收入的高速增长有显著作用,因此,今后抓各项税收的同时,应重点抓营业税征收工作。     二是新体制运行后,虽然区级税基相对稳固,风险下降,但是今后上划收入(XX年基数为27609万元)增量的大部分省市要参与分享,尤其是xx和所得税较为突出,xx区级分享比例由原体制的25%变为3.5%,所得税区级分享比例由原体制的40%变为10%,由此可以看出,在现有体制下,区域经济发展对区级财政的贡献会出现不同步的现象,但在现有体制下,要牢固树立一比零大的发展观,狠抓项目不放松,一心一意谋发展,做大经济总量,做强税源基础,在有限的空间谋求更大的发展。     四、支出情况分析     截止六月底,全区财政总支出完成22700万元,比去年同期增长18.72%。其中:区级支出18585万元,占预算的45.22%,比去年同期增长16.84%。财政支出在确保职工工资的按时发放和各单位正常运转的前提下,保持了各项事业费和重点建设资金的适度增长。至六月底,基本建设、农业支出、教育支出、医疗卫生、行政管理费、公检法司支出分别比去年同期增长95.24%、51.82%、20.43%、17.48%、10.98%、11.32%。各专项支出进度较低,下半年支出压力较大。     近几年,由于连续调资、消化历年公费医疗欠帐、低保扩面、新增社区建设支出等原因,区级支出增长较快。从XX年到XX年,一般预算收入平均增幅16.84%;财力由22500万元增加到38062万元,平均增幅19.15%;区级支出由22418万元增加到38227万元,平均递增19.47%。由此可以看出,支出增长高于财力的增长,更高于收入的增长,增长的主要方面:     1、从XX-XX年,财力虽每年平均增加近5000万元,但用于个人方面(正常调资、医保、公积金、生活补贴等)的支出每年增加3000万元以上。     2、各项事业费支出增长较快,其中:教育、卫生、行政管理费、公检法、城维费年均分别递增17.69%、17.95%、16.03%、20.89%、14.33%,增幅是比较高的。     3、基本建设、公费医疗、社区建设支出增长较为突出。基本建设支出由XX年的432万元增加到XX年的1128万元;公费医疗由XX年的1214万元增加到XX年的1451万元,XX年开支还要增大,出现了实行医保后公费医疗费大幅上升的局面;自从XX年成立社区后,支出逐年递增,预计今年支出将达到XX万元(含综治员工资600万元),社区支出占到全部财力的5%,今后每年还会继续增加。     按我区目前的财政状况,只是一个“吃饭财政”,在保证工资按时发放、及时兑现各种政策性增资后,真正可用于项目建设和发展方面的资金非常有限,尤其是近几年公安、教育、社区人员、无军籍职工增长过快,对区级支出形成了更大压力。城维费支出市级补助缺额较大,每年区财政还需支出1700多万元,因此今后收支矛盾仍很突出。     二、下半年财政工作的基本思路     上半年,全区财政实现了“双过半”目标,收入也保持了一定增长,但必须清醒看到,我们的收入进度比其他几个区(红古区除外)低,按照区委、区政府的要求,今年要在完成任务的基础上力争多超收,任务还非常艰巨,另外,考虑到大部分专项支出主要集中在下半年,收支矛盾依然突出,预算执行和平衡的压力仍很大。因此,下半年要在积极组织财政收入、力争超收的同时,加大财政支出结构调整力度,使有限的财力最大限度地满足各项重点支出需求。围绕财政预算执行,下半年应重点抓好以下几项工作:     1、加大力度,为项目建设提供支持。一是按照区委、区政府的要求,切实狠抓项目建设,从多方面为项目提供支持。二是在财力十分紧张的情况下,今年新增列200万元的专项资金,用于推动项目建设发展。三是充分发挥财政资金“四两拨千金”的作用,年初安排1000万元财政贴息资金,上半年已拨付300万元用于东部市场改扩建和光辉华联超市建设,下半年还要继续安排拨付贴息资金,从而带动和吸引更多的社会资本流向企业,促进项目早日完工、早日见效。     2、强化征管,力争多收超收。继续贯彻“加强征管,堵塞漏洞,惩治~、清缴欠税”的方针,努力做到应收尽收,在抓好主体税收和重点纳税大户的同时,坚持“抓大不放小”的收入征管原则,加强对零散税收和地方小税的征管。继续推进并完善违法票据举报奖励办法和零散税收委托代征办法,建立起基础管理扎实、征管手段先进、征管查并举、寓执法于服务的新的税收征管模式;加强非税收入管理,将应收的行政性收费和罚没收入及时上缴国库。      3、加大支出结构调整力度,确保全区工资发放和重点支出需要。经过多次的工资调整,目前工资性支出已占到全部财政支出的62%以上,财政支出的刚性程度越来越强,特别是去年在七个方面提高了职工个人收入部分后,全年增加支出3300多万元,今年财政支出的压力更大,因此,必须坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则,严格按人大常委会批准的预算执行。加强预算管理,规范财政分配行为。通过调整和优化支出结构,规范财政资金供给方式,严格按照“职工工资、基本公用经费、各类生活补贴、专项经费”的预算安排顺序,确保全区工资发放和重点支出需要。     4、继续深化财政改革,提高财政管理水平。为了进一步增强预算的透明度,落实“收支两条线”规定,提高我区预算编制的规范化和科学化,根据区人大、区政府对财政工作的要求,上半年,对全区66个行政、事业单位和79所中、小学统一编制部门综合预算,实现了一个部门(学校)一本预算。今年编制部门预算,是继政府采购、财政直接支付后又一项重大改革,也标志着我区部门预算改革已迈出了实质性的第一步,下半年,要继续完善部门预算改革,提高资金分配的透明度,进一步规范支出管理。 积极探索会议费改革。为了控制各项会议费开支,节约财政性资金,拟对今后召开的全区各种会议经费进行改革,改革的初步思路:区委、区政府制定会议费审批制度,将各种会议划分类别,统一标准,从严控制参会人数,会议经费实行“超支不补、节约留用”的办法。 继

续扩大政府采购范围,进一步加大财政直接支付力度。建立政府采购信息公告制度,进一步规范招投标行为,特别是对工程和服务项目上要全面实行集中采购,下半年拟对各部门办公文印纸张、计算机耗材等办公用品实行政府采购。     今年上半年财政预算执行的总体情况虽然较好,但下半年预算执行的难度也不小,工作任务十分繁重。我们相信,在区委、区政府的领导下,在区人大及其常委会的监督和区政协支持下,财税部门干部职工将进一步开拓创新,扎实工作,顺利完成全年的财政收支预算和其他各项财税工作任务。

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