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财政资金管理专项检查自查报告

  财政资金管理专项检查自查报告

  为深入落实中央八项规定精神,进一步加强单位经费管理,根据《财政局关于开展20xx年度财政资金管理专项检查的通知》文件精神,我单位认真开展了20xx年度财政资金管理自查工作,现将自查情况报告如下:

  1.预算编制管理情况。我单位高度重视预算管理工作,严格按照《部门综合预算编制方案》和《部门决算有关工作的通知》安排部署年度预决算工作,形成了组织协调、分工合理、协作有力的部门预决算工作机制,将单位预决算编制工作作为单位财务工作的重中之重,严格按照规范的格式和内容,编制部门预决算草案文本,有效地提高了我单位部门预决算的编制质量和相关工作水平。

  经自查,我单位20xx年度及时准确的编制了单位预算、决算,并按要求进行报送和公开,同时我单位认真做好本单位预算指标和资金的结转结余清理工作,按要求报送了预算资金指标收回明细表、往来归集户资金清理表和盘活存量资金表;每月均按时报送政府债务月报,及时更新财政供养人员信息库,确保数据库信息真实、准确、完整;严格执行财政票据管理制度。全年无超预算、无预算支出,无虚列支出、坐收坐支、转移或套取财政资金情况。

  2、“三公”经费管理情况。我单位始终按照《党政机关例行节约反对浪费条例》的要求,加强作风建设,严格控制出差人数和天数,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。本年度,我单位所有差旅费支出均符合《党政机关差旅费管理办法》相关要求,且单位始终按照“有利公务、务实节俭、严格标准、高效透明”的原则进行公务接待活动。所有公务接待前均需填写《公务接待申报审批单》报单位主要负责人审批,严格控制开支标准和接待范围,逐年压减接待支出规模,并按时上报和公开单位“三公经费”支出。

  3.津补贴发放情况。经自查,我单位没有自行设立津补贴项目;没有扩大津补贴范围;没有自行提高其他津补贴标准;没有自行扩大开支范围和提高标准发放行为。

  下一步,我单位将继续按照财政局和上级部门相关要求,继续严格做好单位财政资金管理工作。

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