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公司经费支出票据专项整治自查报告

公司经费支出票据专项整治自查报告

 
根据集团有限公司关于20xx年“四项专项整治”的方案,我公司对20xx年10月1日至20xx年6月30日期间在财务支出中的票据进行了自我检查,共查出违规发票32笔,总金额56755元,主要有以下问题:
1、用办公用品冲支礼品礼金;
2、手续不齐(无事前审批单),超标准接待;
3、办公用品和副食无开票单位明细单;
4、发票开具不规范,把购买的劳保用品开成办公用品。
对以上问题我公司将制定整改计划和措施,促使财经纪律进一步规范,从源头上防范违纪违规行为的发生。
xx公司
二0xx年七月二十二日

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