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开展全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查自查报告

开展全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查自查报告

 
根据《xxx新区财经局转发<xxx市财政局关于开展全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查的通知>的通知》(x成管财发〔20xx〕30号)文件要求,经街道党工委办事处研究,我单位成立了专项检查工作领导小组,街办主任xxx同志任组长,财金办主任xxx任副组长,财金办、综合科人员为成员, 对我街道20xx年1月至20xx年6月的预算管理、内部财务管理、私设“小金库”等情况进行了自查。现将自查情况汇报如下: 
  一、预算管理方面
  (一)预算编制。各类非税收入全部完整列入收入预算;规范编制基本支出和项目支出,完整编制政府采购预算;20xx年我单位无结余资金;我单位严格按照xxx新区财金局要求的时限和范围进行部门预算公开。
  (二)预算执行及调整。非税收入及时足额上缴,无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分等问题;不存在超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金。不存在超标准、超范围列支“三公经费”、会议费、培训费、差旅费,滥发工资、奖金、补贴等问题;严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录;预算支出严格按照预算科目执行,不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金调级均按规定办理;严格执行政府采购制度。
  (三)部门决算编报。严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算,决算数据真实、准确、完整并及时上报,决算报表数据与财务账一致,并按照财经局要求的时间和内容公开部门决算,决算公开书与报表数、账务账一致。  
         二、内部财务管理情况 
  (一)财务会计管理。按规定设置会计账簿,核算规范,会计资料真实完整、账实账证相符,银行账户管理规范,内部财务制度健全。
  (二)资产和财政票据管理。资产及时入账,账表相符、账实相符;无违规购置资产、擅自处置资产等行为;我单位无对外投资项目;财政票据管理和使用规范。
  三、私设“小金库”情况 
  我单位不存在上下级单位之间相互转移资产,以会议费、劳务费等名义套取资金、违规收费、罚款及摊派等各种形式设立“小金库”的情况。
  以上是我街办开展全面严肃财经纪律、严格部门预算管理专项检查工作的自查情况
  特此报告。

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