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关于全面开展财政资金安全自查工作的报告

关于全面开展财政资金安全自查工作的报告

 
  XX县财政局: 
 
  根据《XX县财政局关于全面开展财政资金安全自查工作的通知》(X财发[20XX]33号)的通知要求,为切实堵塞财政资金安全管理漏洞,防患于未然,确保财政资金安全。镇党委政府高度重视,成立了以镇长张兵为组长,镇纪委、财政所相关人员为成员的财政资金安全自查工作领导小组,精心组织安排人员进行专项检查,现将自查情况汇报如下: 
 
  一、资金安全自查内容 
 
  按文件要求,我镇重点自查的内容包括岗位和人员管理、账户管理、财政资金收付管理、会计核算管理等四个方面。 
 
  (一)岗位和人员管理方面 
 
  我镇按照不相容职务相分离原则进行岗位设置:无交叉、重复设置岗位;建立了会计、出纳、所长等岗位责任制,明确了各岗位职责分工;岗位工作人员都具备岗位所要求的资质条件,均具有会计从业资格证;岗位工作人员无不良生活情趣或违法行为记录;岗位工作人员均按规定实行回避制度,无本单位主要领导子女或亲属在财政所工作;工作人员离岗按规范程序办理交接。 
 
  (二)账户管理方面 
 
  我镇已按照规范程序开立、变更、撤销和管理零余额账户;严格执行财政专户开立核准程序;严格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户;按照有关政策要求制定财政专户开户银行选择办法;已与财政专户开户银行签订银行结算账户管理协议;已将财政专户资金收付纳入信息系统管理等。 
 
  (三)财政资金收付管理方面 
 
  我镇主要自查情况如下:国库集中收付制度改革己推进到位;资金支付流程规范;资金支付审核实行初审复审多岗审核;支付印章按规定启用、更换、保管和使用;资金收付相关票据和凭证按规定领取、保管、使用和核销;已建立资金支付动态监控机制。 
 
  (四)会计核算管理方面 
 
  我镇的账务处理已用信息系统进行;及时审核原始凭证,据此生成记账凭证,复核无误后登记相应的会计账簿;已按规定保管会计档案,并配置了保险柜、专用档案室等会计档案管理设施;已建立并严格执行对账制度;我镇与上级财政部门县级各部门,与财政专户开户银行等均按规定对账。 
 
  二、存在的问题及整改措施 
 
  (一)人员配置未达标。在人员配置方面,镇财政所标准配置为3人,而实有人数为2人。由于全镇编制人数少而工作任务多,加上借调人员较多,财政所工作人员无法配足。对此镇党委政府高度重视,正在设法解决人员问题。 
 
  (二)部分制度未建立。我镇财政所未建立的制度中,部分是因实际工作中乡镇一级基本没用到的,如国库集中支付中的自动对账及监控管理制度等,部分是因为初建工作中在执行,财政所没有意识到应上升到制度的层次,如工作人员AB角替刚制度,单据传送交接登记制度等。我镇将及时的制定完善相关工作制度,并督促制度执行。全面确保财政资金安全。 
 
  特此报告! 
 
  XX镇人民政府 
 
  20XX年2月29日

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