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关于财政扶贫专项及其他涉农资金使用情况的自查报告

关于财政扶贫专项及其他涉农资金使用情况的自查报告

 
区财政局、区扶贫办:
 
根据区财政局《关于开展财政扶贫专项及其他涉农资金检查的通知》(x财农〔20xx〕105号)的文件要求,我镇对20xx-20xx年其他涉农资金及20xx年财政专项扶贫资金进行自查,并对财政专项扶贫资金审计中发现问题的整改落实情况进行了汇总,现将自查情况报告如下:
 
一、资金使用情况
 
1、20xx-20xx年其他涉农资金使用情况
 
(1)惠农补贴资金
 
通过“一卡通”系统,20xx年度共发放惠农资金9583543.13元,涉及农户14358户次,其中:发放粮食直接补贴资金65006.95元,涉及农户2975户次,发放农资综合补贴266761元,涉及农户1740户次。
 
20xx年度共发放惠民资金10913985.47元,涉及农户12136户次,其中:发放农业支持保护补贴资金724947.55元,涉及农户2555户次。
 
20xx年度共发放惠民资金8881520.33元,涉及农户10723户次,其中:发放农业支持保护补贴资金679315.21元,涉及农户2423户次。
 
(2)村级公益事业建设一事一议财政奖补资金
 
全镇20xx年—20xx年共申报一事一议项目16个项目,其中20xx年3个项目,财政奖补资金55.4万元;20xx年6个项目,财政奖补资金66.21万元;20xx年7个项目,财政奖补资金55万元,截止20xx年已完工14个项目,20xx年容溪村项目尚未完工。
 
2、20xx年财政专项扶贫资金使用情况
 
xxx镇20xx年至今扶贫项目共2个,其中:“一户一策”产业扶贫项目1个,后期管护项目1个。至20xx年6月17日共到位扶贫资金250000元,实际支出235130元,支出比例达到94%(“一户一策”产业扶贫项目资金到位20万元,支出20万元;后期管护项目到位资金5万元,实际支出35130元)。
 
二、20xx年1月至今财政专项扶贫资金审计发现问题的整改落实情况
 
1、审计发现我镇财政专项扶贫资金及项目管理中存在以下问题:
 
xxx镇实施的120Kw光伏项目存在进度款支付申请表监理单位无审核意见、项目完工验收申请不规范,项目申清人为方志斌个人,不符合程序,验收意见单中监理单位、施工单位无验收意见。根据这个问题我镇将进一步规范项目实施程序,按照相关规定签署相关意见,如进度款支付申请、项目验收申请等。加强档案资料收集、整理,按照区扶贫项目档案整理要求,完善扶贫项目档案。
 
2、xxx镇到户项日申请表和项日验收表审核签字不完整。普遍存在乡镇扶贫工作站有核查意见无日期, 乡镇意见未签署, 验收表中验收小组有签字无验收意见,少数填写不规范。xxx镇石川村香榧苗管护费30元/株, 容溪村20元/株, 发放标准不一致。根据这个问题我镇召开驻村扶贫工作队业务培训会,学习20xx年度《xxx区精准到户产业项目实施意见》,规范到户项目申请表和验收表。同时加强监管,统一全镇各村到户产业项目补助标准。
 
三、其他方面的情况
 
我镇将进一步细化和完善财政扶贫专项资金管理和使用情况,加大对扶贫项目报账原始资料的审核力度,确保资金拨付程序规范、项目的档案资料完善,同时分析总结所存在的问题,加强扶贫资金预算收支管理,严格落实扶贫资金管理各项制度,规范各项扶贫资金使用情况。 
 
xxx市xxx区xxx镇人民政府
 
20xx年xx月xx日

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